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试论内部控制执行的影响因素 江婷婷 2010-5-25 15:51:29 2698
审计差异化处理的实证分析 陈宋生 刘淑玲 2010-5-25 15:49:18 2561
上市公司内部控制信息披露的制约因素 陈宋生 吕文岱 2010-5-25 15:47:56 2697
商业银行内部控制评价综合模型的构建 王留根 2010-5-25 15:37:03 2620
企业作业成本法实施的可行性:决策分析视角 向崇学 2010-5-25 15:34:14 2716
企业社会责任内部控制制度的研究 田超 干胜道 2010-5-25 15:30:03 2705
企业并购下的审计风险防范机制研究 庄火木 2010-5-25 15:22:14 2635
内部审计质量与盈余管理研究——来自中国上市公司的经验证据 王守海 2010-5-25 15:20:13 2691
内部控制理论研究的困惑与思考——一个分析框架* 孙芳城 杨兴龙 田冠军 2010-5-25 15:15:27 2698
内部控制的可能性边界:一个基本分析框架 董红星 2010-5-25 15:12:14 2677
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